紫金礦業7月8日晚間發布2016年度定增預案,公司擬以不低于3.09元/股的價格,募集資金總額不超過48億元資金。
公司此次定增發行對象為包括控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司、紫金礦業第一期員工持股計劃在內的不超過十名特定對象。其中,閩西興杭承諾以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格進行認購,認購金額為9億元;紫金礦業第一期員工持股計劃承諾以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格進行認購,認購金額為4.017億元。。
根據公告,定增資金將投向剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設、紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建及補充公司流動資金等三個項目。
紫金礦業主要從事黃金、銅、鉛鋅及其他礦產資源的勘探、開采、冶煉加工及相關產品銷售業務,也是目前兩市唯一一家每股股票面值為0.1元的上市公司。2015年,公司生產黃金247.37噸,其中礦產金37.16噸,占全國礦產金總產量的9.79%;生產銅41.44萬噸,其中礦產銅15.03萬噸;生產鋅41.69萬噸,其中礦產鋅19.82萬噸。
據公司介紹,此次定增的主要目的,一是提升公司盈利能力。根據可行性研究報告,科盧韋齊(Kolwezi)銅礦達產后預計實現年均銷售收入31,909.10萬美元,年均創造稅后凈利潤約7,813.90萬美元;紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建完成后,總項目年實現凈利潤7,186.75萬元,將持續為公司貢獻利潤。一是配合產能擴建、挖潛增效。通過對于銅冶煉環節生產末端物料——銅陽極泥進行處理回收金銀鉑鈀等稀貴金屬不僅能夠挖潛增效,而且對于打造綠色礦山具有十分重要意義。為此,公司將投資22,839.14萬元擴建紫金銅業稀貴廠的處理規模,從3000噸/年擴建至5000噸/年,并將其中的固定資產投資10,510.22萬元列入本次募投項目中。三是滿足資金需求,優化財務結構。隨著前期建設產能的陸續釋放,公司預測未來三年的營業收入(不含本次募投項目新增的營業收入)將持續增長,同期需要加大營運資金的投入,由此產生了營運資金缺口。根據現有產能以及未來三年內的產能規劃,公司測算未來三年內需補充流動資金合計為134,131.61萬元。截至2016年3月31日,公司負債合計為6,088,815.21萬元,資產負債率為65.77%,故公司擬以本次募集資金補充流動資金129,909.37萬元,以支持未來主營業務的穩健發展,優化財務結構、降低財務風險。