今年上半年,重型機械上市公司的經營形勢仍然面臨著復雜嚴峻的局面,中國一重、上海重機、中國二重等企業的凈利潤都出現了虧損。中信重工等企業持續新產品開發,抵御住了行業產能過剩、需求減少等市場“寒流”。
上市企業下滑不少
據各家上市企業最新公布的半年報數據顯示:
上半年,中信重工(601608)實現營業收入28.5億元,實現凈利潤2.68億元。受國內外經濟持續下行及成套項目所占比重增大、執行周期較長等影響,2014年上半年主要經濟指標同比有所下滑,但仍保持了適當利潤規模,就盈利而言,仍處于行業領先地位。
上海重型機器廠有限公司由于受行業自身產能過剩的宏觀環境影響,傳統冶金制造及礦山機械市場需求持續低迷,銷售價格大幅下降,上半年營業收入10.25億元,凈利潤虧損3.2億元。
中國一重(601106)上半年實現營業收入33.76億元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤減少6.67億元,同比減少2.83億元。
*ST二重(601268)實現營業收入19.38億元,較2013年同期下降34.25%,凈利潤減少9.37億元。
太原重工(600169)上半年實現營業收入37.16億元,比上年同期減少0.39%,凈利潤0.11億元,比上年同期增長123.84%。
大連重工(002204)在報告期內,公司實現營業收入28.4億元,較上年同期下降17.26%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2136.37萬元,較上年同期下降73.10%。
中信重工創新產能釋放
中信重工總經理俞章法表示,在目前市場不是很好的情況下,恰是企業發展的一個機遇。此時,企業不斷積累的創新產品的產能開始逐漸釋放。重型機械行業總體也會出現一個新的整合。截至今年6月30日,公司擁有有效專利338項,其中發明專利97項。訂貨指標企穩回升。報告期內,公司實現新增訂貨額50.48 億元,同比增長3.18%。
進入2014年以后,中信重工以創新強力推進三大戰略轉型,一方面加快節能環保等新產品的研發和產業化進程,增加新產品在業務結構中所占比重,向高新技術企業轉型;另一方面加快向成套服務商的轉變,向用戶提供包括工藝設計、產品制造、安裝調試、后續服務以及融資方案在內的一攬子工業項目整體解決方案;再一方面,完善全球化布局,開拓國際市場,向國際化企業轉型。
中信重工技術研發快速推進。公司對近期重點研發項目進行了重新梳理,并以成果轉化為目標完成了新的技術研發重點專項計劃的編制、執行。報告期內公司又有部分重點研發項目取得了階段性成果:完成了干熄焦余熱發電工藝技術優化和干熄焦系統技術轉化,首山焦化依托工程一期建成投產供汽,二期正在安裝施工;以黃河同力垃圾處理項目為依托,對利用水泥窯處理城市垃圾的工藝技術進行了完善優化,開始進行垃圾預分選工藝的研究;完成了高效爐冷燒結機余熱發電成套工藝技術設計與優化,興澄特鋼示范工程土建施工圖及發電系統主工藝施工圖紙已入庫。
一重轉型取得一定成效
中國一重目前受市場需求不斷萎縮、產品價格繼續下滑等不利因素影響,企業發展面臨很大挑戰,急需轉型升級。經過近幾年的艱苦探索,公司提出了走“八個并重轉變”的轉型升級之路,并且已經取得了一定的成效。
下一步,公司將重點做好以下工作,努力實現全年不虧損目標,并為企業轉型升級打好基礎。公司今年加大了工程總承包力度,并以工程總承包為載體,持續提高企業的項目管理和資源整合能力,逐步把企業從單一制造商變成全面系統解決方案的提供商。
據悉,一重依靠公司開發的新技術、新裝備,向其他領域延伸,向上下游延伸,進入新的行業,同時探索投資貿易新途徑,擴大經營范圍,把制造設備的優勢擴大化。要按照“專業化、自動化、信息化、流水化、綠色化”原則,推進流程再造,提高勞動生產率、穩定產品質量、降低制造成本、減小勞動強度。目前,公司已經形成了全面流程再造的戰略構想、操作思路和具體實施辦法,并在鍛造、熱處理工藝等新裝備上取得了實質性突破。
該公司將落實以下措施,一是釋放壞賬準備。通過強化貨款催收、應收賬款抵賬、應收賬款保理等加強回款工作,降低應收賬款總量。二是增加營業收入。進一步加大市場開拓力度,突出盈利產品的訂貨。三是清算暫停合同。要在全面評估各類風險的基礎上,加大清理和結算力度。四是開展循環利廢工作。要加大鋼屑分類和其他工業廢料的清理利用力度,增加企業當期利潤。五是處置低效無效資產。六是大力壓縮各項支出。公司將盡快使新產品投入市場,形成新的經濟增長點。目前,中國一重是國內惟一能夠提供全套核電大型鑄鍛件和核反應堆壓力容器、穩壓器的企業,在此基礎上要繼續進行核電蒸發器試生產和堆內構件等制造技術的開發。公司成功開發了臥式輥磨機、低溫多效海水淡化工藝技術和成套裝備、城市垃圾處理設備、干式煙氣脫硫脫硝、脫除重金屬工藝技術裝備、煤焦油、工業廢油制油等技術裝備,今后一段時間將重點推進首臺(套)進入市場。另外,原有產品也將通過技術改進和升級,在技術先進、成本更低、效率更高上做文章,延長產品的生命周期。
二重重新梳理再起航
*ST二重一直面臨生存的壓力。
報告期內公司重新梳理修訂了發展戰略。
據公告分析,公司上半年清潔能源發電設備營業收入同比下降的主要原因是訂單儲備不足,上半年產出相對較少,使得營業收入下降。營業利潤率略有增加的原因是在營業收入下降的同時,公司繼續加大力度降低成本,營業成本同比下降的幅度略大于營業收入同比下降幅度。此外公司的冶金成套設備及備件、重型石化容器產品、鍛壓及其他機械產品都有不同程度的下滑。
董事會認為,報告期公司對當前面臨的嚴峻形勢和退市風險有充分的認識,開展了一系列有利于扭虧脫困的工作,為改革振興奠定了較好的基礎。下半年,公司將會繼續面臨資金極度緊張的局面,繼續加強貨款催收,強化資金集中管理,保障資金鏈安全。同時,進一步加強市場拓展、成本控制、結構調整、與國機集團協同等工作,努力爭取國家相關政策、資金的支持,多措并舉,盡快走出發展困境,為實現公司持續經營、穩健發展打好基礎。
報告期內,公司在生產運行方面,著力提升合同履約能力,較好地滿足了用戶急需。通過調整完善體制機制,生產計劃完成率明顯提高。公司完成了多套冶金及熱模鍛生產線制造任務,世界最大的168MN熱模鍛壓力機試車成功;完成了13臺容器產品的制造任務;鑄鍛件產品向精深加工轉型邁出了堅實的一步,300MW轉子、330MW空冷發電機轉子實現精加工交貨,6201000MW超超臨界中壓內缸通過鑒定并交付用戶。
在技術研發方面,核電CAP1400堆芯補水箱、國內第一件AP1000水室封頭項目進展順利,公司已基本具備AP1000全套鍛件的批量生產能力;積極開展海工、頁巖氣、礦山設備等新型成套設備的科研和市場開發。
報告期內,公司繼續加強了核電鑄鍛件產品、重型容器、燃氣輪機鍛件、大型礦用挖掘機和礦用磨機等新產品研發,積極向海洋工程裝備等高端裝備領域拓展。
太原重工訂貨值提升
上半年,太原重工總體保持了穩定發展的態勢。上半年累計新增訂貨63.46億元,其中出口訂貨6.51億元。
上半年訂貨比去年同期有所下降,主要原因是受宏觀經濟形勢影響,重型裝備業市場需求不旺,行業競爭日趨激烈所致。煤化工設備、港機設備、焦化設備和鑄鍛件產品與去年同期相比訂貨增加,起重機、礦山設備、齒輪傳動設備訂貨同比減少,軌道交通和鍛壓設備基本持平。
上半年,一批重要項目合同陸續簽約。公司與青島鋼鐵簽訂7m焦爐總包項目,開拓了公司焦化設備發展的新渠道。公司還簽訂出口美國的貨車軸合同,在芬蘭實現了火車輪、軸產品的新市場開發。
公司的重點產品生產組織取得突破。日照鋼鐵480t鑄造吊前4臺發運結束,國內首臺360t核電環行起重機試車成功并發運,海陽核電AP1000環吊發運完成,22m3液壓挖掘機完成調試,海上石油鉆井平臺按計劃有序推進,國內首套6.25m分體搗固焦爐成功下線并順利通過驗收。新產品開發不斷推進,完成了海洋石油水下生產系統(采油樹、機器人)的施工設計,6MW風力發電機組的機械設計完成,100%低地板有軌電車輪對總成完成零部件圖紙設計,簽訂外購件合同。
下半年公司的重點工作是經銷工作進一步加強信息收集和傳遞,做好重大項目和短平快項目的訂貨,加大對新產品和已開發產品的推廣力度;充分利用香港公司、印度公司等有利平臺,全力推進出口訂貨;進一步完善經銷報價體系,與市場接軌,適應市場競爭;加強應收賬款的回收工作力度,嚴格控制合同風險。
公司要持續抓好重點產品的生產組織。確保海上石油鉆井平臺、520t造船門機、石島灣核電地車、遼寧忠旺225MN單動臥式壓機、風場建設項目等重點項目產品按期保質出產。